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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-148-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos para aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Martínez N° 2200 |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
60942,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Martínez N° 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 1000 | Sachet | Cloro en sobre 4 gr. | Cloro en sobre 62% winkler 4 gr. |
$ 107,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.000
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$ 107.000
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53131635
| Hisopo | 30 | Unidad | Escobilla o isopo para W.C. | Escobilla o isopo para W.C. con bases blanca. |
$ 1.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.750
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$ 30.750
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31191505
| Almohadillas abrasivas | 30 | Unidad | Pad rojo para abrillantadora 17". | Pad rojo para abrillantadora 17". |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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Total Neto
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$ 320.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.942
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$ 381.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.