Orden de Compra. Nº1558-162-CM26 "Orden de Compra: 1558-162-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-162-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1558-162-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 684 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 1797302,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-13-LR23
ALIMENTACIÓN - 1 (1964920) ALIMENTACIÓN - (1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0% $ 9.957.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957.355 $ 9.957.355
Total Neto $ 9.957.355
Descuento $ 497.868
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.797.303
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.256.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.