|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1558-174-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-21-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1558-21-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Diego de Almagro |
|
Razón Social |
Hospital Diego de Almagro
|
|
R.U.T. |
61.606.306-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Juan Martínez 2200 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Diego de Almagro
|
|
R.U.T. |
61.606.306-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
|
Comuna |
Diego De Almagro
|
|
Impuesto |
228703,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Katherine Nicole |
|
Razón Social |
Prestación odontológica
|
|
R.U.T. |
16.552.193-5 |
|
Sucursal |
Katherine Nicole |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | Contratar servicios médicos especializados para programa sembrando sonrisas. Se adjunta bases y anexos técnicos y administrativos. | Cada paquete de atención, que incluye la oferta se evalúa en 5647,para 405 niños, dando un total de 2287035. |
$ 2.058.332,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.058.332
|
$ 2.058.332
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.058.332
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 228.704
|
|
$ 2.287.036
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.