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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-212-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para aseo salud mental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
21177,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102512
| pañuelos | 120 | Paquete | Pañuelos desechables 21 x 14 cm. caja 90 ud. | Pañuelos desechables 21 x 14 cm. caja 90 ud. |
$ 784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.080
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$ 94.080
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Frasco | Toallas desinfectantes multiuso envase rígido 35 ud. | Toallas desinfectantes multiuso envase rígido 50 ud. |
$ 1.738,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.380
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$ 17.380
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Total Neto
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$ 111.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.177
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$ 132.637
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.