Orden de Compra. Nº1558-222-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-26-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Diego de Almagro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-222-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-26-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1558-26-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 67830
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291614
Tijeras quirúrgicas10UnidadTijeras rectas aguda/roma 20 cm. autoclavables.MARCA HA-WERKE . PRODUCTO ALEMAN. TIJERAS CON PUNTA ROMA DE 20 CMS ACERO INOXIDABLE. 100% ACERO INOX. GARANTIA 1 AÑO. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .CAC $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42281806
Tiras indicadoras de esterilización3CajaRollo de etiquetado adhesivo para proceso de esterilización.MARCA 3M COMPLY TIRAS INDICADORAS. VAPOR MULTIPARAMETRO 1250. PRESENTACION CAJA X 240 TIRAS. FECHA DE VENCIMIENTO 2021. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico30UnidadPaños de campo de tela 50 x 50 cm.MARCA M M. PAÑO DE CAMPO NO ESTERIL DESECHABLE. X UNIDAD MEDIDA 50 X 50. FECHA DE VENCIMIENTO 2021. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.cac $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31201527
Cintas de espuma2UnidadEspuma de limpieza 400 ml.Espuma de Limpieza Molicare Skin Cleasing Foam.FRASCO 400ML. VENCIMINETO 2021. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD. CAC $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 357.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.830
TOTAL OC $ 424.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.