Orden de Compra. Nº1558-237-AG25 "Materiales para oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1378 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 33115,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas plastificadas con acoclips rojo y amarillo.  $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630
31201512
Cinta Transparente30UnidadCinta para embalaje transparente.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31201515
Cintas de papel50UnidadCinta papel maskin 18 m/m.  $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550
44121708
Marcadores24Unidaddestacador grande color amarillo.  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.832 $ 11.832
60101722
Libretas de notas10UnidadLibreta para correspondencia.  $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
44121708
Marcadores24UnidadPlumón permanente color negro punta biselada.Plumón permanente color negro punta biselada. $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.688 $ 8.688
44121708
Marcadores24UnidadPlumón punta fina color negro.Plumón punta fina color negro torre. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111525
Papel multiuso50RolloPapel térmico 80 x 80 m/m.Papel térmico 80 x 80 m/m. $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.550 $ 63.550
Total Neto $ 174.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.115
TOTAL OC $ 207.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.