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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-293-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
152807,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 200 | Rollo | Bolsa de basura 70 x 90 negra reciclable. | Bolsa de basura 70 x 90 negra reciclable. |
$ 845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.000
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$ 169.000
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14111704
| Papel higiénico | 100 | Rollo | Papel higiénico hoja simple 500 mt. | Papel higiénico hoja simple 500 mt. |
$ 1.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.500
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$ 169.500
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14111703
| Toallas de papel | 150 | Rollo | Toalla de papel hoja simple 250 mt. | Toalla de papel hoja simple 250 mt. |
$ 3.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.750
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$ 465.750
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Total Neto
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$ 804.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.808
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$ 957.058
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.