Orden de Compra. Nº1558-354-AG25 "Insumos para reparación de inmuebles"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-354-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para reparación de inmuebles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1932 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 140529,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cambio de direcciónAv. Juan Martínez N° 2200
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor proVepro
Razón Social PROVEPRO SPA
R.U.T. 78.026.692-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal proVepro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102506
Chapa de aluminio12UnidadChapa tipo botón para mueble corredizo.Chapa tipo botón para mueble corredizo. $ 3.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.848 $ 37.848
31161620
Pernos de cabeza hexagonal4CajaPernos cromados cabeza cónica y punta broca 1" x 100 ud.  $ 6.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.756 $ 27.756
31161620
Pernos de cabeza hexagonal4CajaPernos cromados cabeza cónica y punta broca 1/2" x 100 ud.  $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.924 $ 18.924
31162502
Soportes en escuadra100UnidadSoporte escuadra 50 x 50 m/m.  $ 3.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.200 $ 372.200
39121204
Cables aéreos20UnidadPasa cables de 60 m/m. color blanco.  $ 6.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.720 $ 134.720
31181510
Juntas de silicona10FrascoAdhesivo para montaje.Adhesivo para montaje. $ 7.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.630 $ 78.630
27112821
Brocas de buriladora2UnidadBroca con avellanador N° 6 para melamina.  $ 18.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.904 $ 36.904
31162001
Puntas2JuegoPunta philips.Punta philips. $ 11.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530
27111508
Sierras1UnidadJuego de sierra copa para madera.Juego de sierra copa para madera. $ 10.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.118 $ 10.118
Total Neto $ 739.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.530
TOTAL OC $ 880.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.