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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-402-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-74-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1558-74-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Diego de Almagro |
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Razón Social |
Hospital Diego de Almagro
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan Martínez 2200 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Diego de Almagro
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
15665,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipromed S.A. |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Sucursal |
Dipromed S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141504
| Aplicadores o absorbentes médicos | 5 | Unidad | Algodón hidrofilo prensado Bs. 1 kg. | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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42221512
| Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales | 100 | Unidad | Cánula intravena 24 G. | |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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42311511
| Vendas de gasa | 5 | Rollo | Gasa hidrófila ro. 90 mt. | |
$ 10.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.450
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$ 50.450
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Total Neto
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$ 82.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.666
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$ 98.116
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.