Orden de Compra. Nº1558-423-SE19 "Mantención ambulancia FGVV-94."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Diego de Almagro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-423-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantención ambulancia FGVV-94.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 116575,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa1Unidad no definidaCorrea de accesorios.Correa de accesorios. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaMateriales varios.Materiales varios. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidamantención.Renovar líquido refrigerante, anticongelante, renovar transmisión por correa única, desmontar y montar alternador. realizar control inicial , evaluar ruido en dirección. $ 231.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.360 $ 231.360
26111807
Polea de distribución1Unidad no definidaPolea.Polea SNP 18 CL. para ALT Bosch. $ 201.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.231 $ 201.231
78131801
Almacenaje refrigerado1Unidad no definidaDepósito.Depósito. $ 99.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.183 $ 99.183
15121501
Aceite de motor10LitroAceite.Krynex glyco ultra 50/50 209. $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780
Total Neto $ 613.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.575
TOTAL OC $ 730.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.