Orden de Compra. Nº1558-427-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1558-292-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-427-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1558-292-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2368 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 77827,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales500UnidadSobres americano.  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121701
Lápiz pasta200UnidadLápiz pasta azul punta media.  $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
44122001
Archivadores de fichas30UnidadSeparadores oficio 6 posiciones  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030
44103503
Resortes o lomos de encuadernación50UnidadLomos autoadhesivo para archivadores.  $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
44122001
Archivadores de fichas20UnidadArchivador oficio lomo ancho color burdeo.Archivador oficio lomo ancho. $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.280 $ 30.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80UnidadPapel fotocopia carta 500 hjs.Papel fotocopia carta 500 hjs. $ 3.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.720 $ 278.720
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10FrascoAdhesivo en barra 40 grs.  $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790
Total Neto $ 409.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.828
TOTAL OC $ 487.448


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 92.642.000-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.