Orden de Compra. Nº1558-431-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-47-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Diego de Almagro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-431-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-47-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1558-47-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 15390
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical Supplies Chile E.I.R.L.
Razón Social DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I
R.U.T. 76.521.551-k
Sucursal Medical Supplies Chile E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura5CajaSeda negra N° 3/0 cj 36 ud.Sutura Seda 3.0 con aguja cuerpo redondo 25mm medio circulo, hilo 75cm, registro ISP, certificaciones internacionales ISO, CE. Vencimiento superior a un año. Ficha adjunta. Distribuidores oficiales. Garantía 1 año Entrega 2 DIAS FLETE INCLUIDO CAJA 36 SOB $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 81.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.390
TOTAL OC $ 96.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.