Orden de Compra. Nº
1558-442-SE23
"
Mantención ambulancia SLDJ-65
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1558-442-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Mantención ambulancia SLDJ-65
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Diego de Almagro
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T.
61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T.
61.606.306-5
Dirección de Facturación
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
111481,74
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO
Razón Social
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161512
Filtros electrónicos
1
Unidad no definida
Filtro cabina.
Filtro de cabina.
$ 52.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.335
$ 52.335
31181701
Juntas
1
Unidad no definida
Junta anular.
Junta anular.
$ 1.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.347
$ 1.347
40161503
Captadores de polvo
1
Unidad no definida
Regeneración de DPF.
Regeneración de DPF.
$ 102.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad no definida
Filtro de aceite.
Filtro aceite.
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.908
$ 18.908
40161505
Filtros de aire
1
Unidad no definida
Filtro aire.
Cartucho de filtro aire-SNP
$ 59.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.211
$ 59.211
40142504
Colador de vapor
1
Unidad no definida
Tamiz.
Tamiz
$ 14.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.206
$ 14.206
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
Servicio de mantenimiento.
Servicio de mantenimiento SM1.
$ 149.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.600
$ 149.600
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
Control inicial.
Control inicial.
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
Insumos varios.
Insumos varios
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
27131709
Anillos amortiguadores de cilindro neumático
1
Unidad no definida
Anillo.
Anillo tapón carter
$ 1.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.604
$ 1.604
15121501
Aceite de motor
1
Bidón
Aceite motor.
Rimula R6 LM 10W/40 11,5 Lt.
$ 104.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.535
$ 104.535
Total Neto
$ 586.746
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.482
TOTAL OC
$ 698.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.