Orden de Compra. Nº1558-471-CM18 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Diego de Almagro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1558-471-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123456 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Diego de Almagro
R.U.T. 61.606.306-5
Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 65603
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA
R.U.T. 88.400.600-7
Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1524491 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD 1526491(1524491) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $3354 $ 83.838,00 $ 0,00 $ 13.416,00 $ 335.352 $ 348.768
Total Neto $ 348.768
Descuento $ 3.488
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.603
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 410.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.