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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-89-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención sillón y compresor dental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
186200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZEBALLOS |
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Razón Social |
SERGIO OSVALDO ZEBALLOS FERREIRA
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R.U.T. |
9.893.445-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZEBALLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 3 | Unidad | Mantención prevntiva y/o reparativa sillón dental . Se adjunta memo con el trabajo a realizar. | Mantención prevntiva y/o reparativa sillón dental . |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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40151601
| Compresores de aire | 3 | Unidad | Mantención prevntiva y/o reparativa compresor de aire . Se adjunta memo con el trabajo a realizar. | Mantención prevntiva y/o reparativa compresor de aire |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 200.000
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IVA 19 %
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$ 186.200
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$ 1.166.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.