Orden de Compra. Nº1559-192-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1559-27-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1559-192-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1559-27-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1559-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0
Comuna Quinta Normal
Impuesto 19858,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO S A
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151651
Separadores dentales3Caja0030020043 CONO PAPEL Nº 200030020043 CONO PAPEL Nº 20 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
42151651
Separadores dentales3Caja0030020044 CONOS DE PAPEL Nº 250030020044 CONOS DE PAPEL Nº 25 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10Caja0030020032 CONO GUTAPERCHA Nº 150030020032 CONO GUTAPERCHA Nº 15 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10Caja0030020033 CONO GUTAPERCHA Nº 200030020033 CONO GUTAPERCHA Nº 20 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
42152457
Kits de cementado dental1Unidad0030030117 VIDRIO IONOMERO FRAG/QUIMICO AMARILLO CLARO FC. 10 G.  $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
42152457
Kits de cementado dental3Unidad0030030116 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO AMARILLO CLARO FC. 5 G.0030030116 VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO AMARILLO CLARO FC. 5 G. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
Total Neto $ 104.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.859
TOTAL OC $ 124.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.