Orden de Compra. Nº1559-3258-SE17 "CONSUMO SEPTIEMBRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1559-3258-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO SEPTIEMBRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1559-755-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Leoncio Fernandez 2655
Comuna Quinta Normal
Impuesto 718386,2
Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernandez 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131506
Eritropoyetina452Unidad0220030031 INSULIN GLARGINA (LANTUS)100 UI 3 ML DESPACHOS PARCIALIZADOS........ JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 113 uds0220030031 INSULIN GLARGINA (LANTUS)100 UI 3 ML DESPACHOS PARCIALIZADOS........ JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 113 uds JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 113 uds $ 8.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.980 $ 3.780.980
Total Neto $ 3.780.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.386
TOTAL OC $ 4.499.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.