Orden de Compra. Nº1559-3599-SE17 "CONSUMO OCTUBRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1559-3599-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2017
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO OCTUBRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1559-466-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Leoncio Fernandez 2655
Comuna Quinta Normal
Impuesto 830794
Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernandez 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 59.043.540-6
Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101589
Carbapenems incluidas las tienamicinas100Frasco Ampolla0170020057 ERTAPENEM 1 G POLV LIOF FA INVANZ 1GR .Etapenem 1gr Valor cotizado x 1 f.a. ENVASE DE VENTA: CAJA X 10 VIALES. Vencimiento 31-03- 2018. Procedencia: Francia. Registro ISP N° F-1244712. Plazo de Entrega 24hrs Flete Incluido Producto Original Considera Politica de Canje Progra $ 43.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.372.600 $ 4.372.600
Total Neto $ 4.372.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 830.794
TOTAL OC $ 5.203.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.