Orden de Compra. Nº1559-678-SE24 "PREPARADOS MAGISTRALES DE USO OFTALMOLOGICO ABRIL 2024 ID 1559-52-LQ23 (LC,FARM.,220400400102,MOB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1559-678-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra PREPARADOS MAGISTRALES DE USO OFTALMOLOGICO ABRIL 2024 ID 1559-52-LQ23 (LC,FARM.,220400400102,MOB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1559-52-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7767
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432, ingreso por Galvarino #1509
Comuna Cerro Navia
Impuesto 853290
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432, ingreso por Galvarino #1509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUND ARTURO LOPEZ PEREZ
Razón Social FUND ARTURO LOPEZ PEREZ
R.U.T. 70.377.400-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUND ARTURO LOPEZ PEREZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina6UnidadBEVACIZUMAV JER PRELLENADA 2.5 MGGUIA Nº 21226 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas241Unidad0230020007 BEVACIZUMAV JER PRELLENADA 1,25 MG/0,05 MLCONSUMO ABRIL DE 2024 SEGUN GUIAS DE DESPACHO: 20879-20934-20890-20912-20913-20941-20974-20979-21006-21016-21033-21065-21070-21096-21100-21123-21137-21140-21159-21172-21204 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338.000 $ 4.338.000
Total Neto $ 4.491.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 853.290
TOTAL OC $ 5.344.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.