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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1561-192-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COSTO VARIABLE JULIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1561-25-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7829,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
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R.U.T. |
76.080.334-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | RES.EX.N°403, del
30/11/2022,
ADJUDICA.-
MODIFICADA PARCIAL
% POR RES.EX. N°
416, DEL 07/12/2022.-
LICITACIÓN PÚBLICA
1561-25-L122.-
| CONTADOR INICIAL:
27.010.-CONTADOR
FINAL: 31.131.-TOTAL:
4.121.-PERÍODO:
JULIO 2023.- $10 +
IVA x COPIA.- |
$ 41.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.210
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$ 41.210
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Total Neto
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$ 41.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.830
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$ 49.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.