Orden de Compra. Nº1561-29-SE26 "Servicio de Courier"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1561-29-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Courier
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1561-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 582 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional43200000UnidadLa presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio de Courier, modalidad contrato de suministro, para el traslado de valijas, documentos y encomiendas a nivel nacional para Dirección General del Crédito Prendario, entre sus diferentes unSe adjunta tarifario. Nuestros valores son exentos de IVA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200.000 $ 43.200.000
Total Neto $ 43.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.