|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1561-382-CM07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:203 Reserva:ZLN734 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección General |
|
Razón Social |
Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Antonio Nº 427, 5º piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio Nº 427, 5º piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
|
Razón Social |
LAN AIRLINES S A
|
|
R.U.T. |
89.862.200-2 |
|
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Pasajes adulto | 1 | Unidad | Pasajes adulto | |
$ 108.052,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.052
|
$ 108.052
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.052
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 108.052
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.