Orden de Compra. Nº1561-445-SE14 "Chips Seguridad Direccion General "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1561-445-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Chips Seguridad Direccion General
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1561-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14565,97
Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A
R.U.T. 87.845.500-2
Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223203
Centro de servicios multimedia1Unidad no definida   $ 76.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.663 $ 76.663
Total Neto $ 76.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.566
TOTAL OC $ 91.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.