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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1561-45-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
21-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, Compra Coordinada |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Observaciones de la orden de compra no coinciden con el contrato. Se emitirán nuevas ordenes de compra mensuales, para costo fijo y variable.
Saludos.- |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-11-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6728,0979838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comtec Global |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA
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R.U.T. |
76.460.521-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comtec Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | EQUIPO MULTIFUNCIONAL
B&N 1 bandeja: 19
B&N 2 bandejas: 3
Color 1 bandeja: 1 | Servicio por 36 meses, insumos y continuidad operativa durante todo el periodo.
Considera costo fijo y variable
inicio de los servicios 01 de marzo 2024 |
US$ 35.411,04
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 35.411,04
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US$ 35.411,04
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Total Neto
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US$ 35.411,04
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 6.728,10
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US$ 42.139,14
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.