Orden de Compra. Nº1561-478-SE10 "Active Directory y Team Foundation 1561-48-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1561-478-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Active Directory y Team Foundation 1561-48-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1561-48-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1720,8566
Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Policomp S.A.
Razón Social POLICOMP S A
R.U.T. 96.692.300-8
Sucursal Policomp S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servidores de acceso1UnidadServicio De Implementación de Servidores Active Directory y Team Fundation para DICREP.   US$ 9.057,14 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.057,14 US$ 9.057,14
Total Neto US$ 9.057,14
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.720,86
TOTAL OC US$ 10.778,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.