|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1561-566-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
07-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Curso Guardias de Seguridad Dicrep |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Antonio Nº 427, 5º piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio Nº 427, 5º piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INASEG LTDA |
|
Razón Social |
INST NACIONAL DE SEGURIDAD LTDA
|
|
R.U.T. |
76.844.640-7 |
|
Sucursal |
INASEG LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604 2239-15-LP09
| Educación de Empleados | 1 | | (393020) CAPACITACION - GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 VALOR CURSO/PARTICIPANTE 393020 | (393020) CAPACITACION - GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 VALOR CURSO/PARTICIPANTE; Código: ;Región : RM
|
$ 103.455,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.455
|
$ 103.455
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.455
|
|
Descuento
|
$ 5.173
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 98.282
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.