Orden de Compra. Nº1561-651-SE06 "jardín kinder kids , noviembre, h.tobar"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1561-651-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra jardín kinder kids , noviembre, h.tobar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas factura 1366, kinder kids, noviembre, h.tobar
Proveniente de Licitación 1561-5-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General
Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Judith Fernández Rojas
R.U.T. 8.015.414-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222402
Guardería infantil1UnidadGuardería infantiljardín kinder kids, noviembre, h.tobar $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 62.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 62.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.