Orden de Compra. Nº1562-2033-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-79-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1562-2033-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-79-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1562-79-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104
Comuna Providencia
Impuesto 1125141,43
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171620
Mandriles1GlobalLINEA N° 6 INSUMOS PARA PERFORACION DE CAJAS DE EQUIPOSSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 251.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.385 $ 251.385
27111507
Cortadores de metal1GlobalLINEA N° 7 INSUMOS PARA ADECUACION DE SITIOS Y CORTE DE ESTRUCTURASSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 650.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.520 $ 650.520
27111701
Destornilladores1GlobalLINEA N° 9 HERRAMIENTASSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.582.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.155 $ 1.582.155
31162702
Ruedas1GlobalLINEA N° 10 INSUMOS ADECUACIONSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 709.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.190 $ 709.190
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalLINEA N° 8 INSUMOS DE FERRETERIA VARIOSSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.728.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728.547 $ 2.728.547
Total Neto $ 5.921.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.125.141
TOTAL OC $ 7.046.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.