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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1562-372-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-28-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1562-28-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
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R.U.T. |
61.702.000-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTA MARIA 0104, PROVIDENCIA, R.M. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63775193,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTA MARIA 0104, PROVIDENCIA, R.M. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMI LIMITADA |
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Razón Social |
AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.289.660-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAMI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Mes | servicio de aseo para las dependencias de la región Metropolitana del Servicio Nacional de Geología y Minería | SE INDICA VALOR NETO MENSUAL |
$ 13.985.788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.658.912
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$ 335.658.912
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Total Neto
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$ 335.658.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.775.193
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$ 399.434.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.