|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1563-342-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Camara Video |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
165,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-01-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Cibergroup Soporte S.A. |
|
Razón Social |
CIBERGROUP COMERCIAL S.A.
|
|
R.U.T. |
99.523.840-3 |
|
Sucursal |
Cibergroup Soporte S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45121515
| Videocámaras portátiles | 1 | | (281563) CÁMARA DE VIDEO CANON HV 20 281670 | (281563) CÁMARA DE VIDEO CANON HV 20 ; Código: ;Región : VIII
|
US$ 872,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 872,00
|
US$ 872,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 872,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 165,68
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.037,68
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.