Orden de Compra. Nº1563-388-SE17 "CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1563-388-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 33259,5
Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Etersol Concepción
Razón Social JUAN DE LA CRUZ REYES MUNOZ
R.U.T. 6.013.098-1
Sucursal Etersol Concepción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definida   $ 175.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.050 $ 175.050
Total Neto $ 175.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.260
TOTAL OC $ 208.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.