Orden de Compra. Nº1563-5-AG26 "(E1O2RT9) CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CENEFA Y OTRAS PIEZAS DE IMAGEN CORPORATIVA PARA SUCURSAL FONASA EN TALCAHUANO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1563-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra (E1O2RT9) CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CENEFA Y OTRAS PIEZAS DE IMAGEN CORPORATIVA PARA SUCURSAL FONASA EN TALCAHUANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
Comuna Concepción
Impuesto 343520
Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DW PUBLICIDAD SPA
Razón Social DW PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.013.546-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DW PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Globala) MANTENCIÓN DE 2 MARCOS METÁLICOS DE CENEFAS b) IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TELAS PANAFLEX CON RETIRO DE TELAS ANTERIORES c) NÚMEROS DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL 1 AL 5 d) 1 LETRERO SEÑALIZADOR SALA DE REUNIONES e) 3 LETRERO SEÑALIZADOR ACCESO RESTRINGIDO f) CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 2 ISOTIPOS ADOSADOS A MUROS g) DUSTEDS VENTANALES HACIA CALLE h) DUSTEDS VENTANALES HACIA CALLE i) DUSTEDS VENTANAS SECTOR PATIO INTERIOR SE ANEXA TERMINOS DE REFERENCIAS  $ 1.808.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808.000 $ 1.808.000
Total Neto $ 1.808.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.520
TOTAL OC $ 2.151.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.