|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1563-98-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA TRABAJOS EN SUCURSAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
179360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Esteban Ariel |
|
Razón Social |
ESTEBAN ARIEL VALDÉS PACHECO
|
|
R.U.T. |
16.270.191-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Esteban Ariel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Global | Sucursal Linares:
Visita Revisión Goteras Y Reparación Enchufe Incluye Informe
Reparación Muro Caja Escala
Sucursal Talca:
Reparación Goteras Tercer Piso, Limpieza Canaletas y Cubierta
| |
$ 944.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 944.000
|
$ 944.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 944.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 179.360
|
|
$ 1.123.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.