Orden de Compra. Nº1567-393-SE07 "SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Quiebras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1567-393-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO MANTENCION DE ESTUFAS
Proveniente de Licitación 1567-49-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras
Razón Social Superintendencia de Quiebras
R.U.T. 61.005.000-k
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Quiebras
R.U.T. 61.005.000-k
Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1
Comuna -1
Impuesto 41448,88
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NELSON FREDDY TORO HERNANDEZ
R.U.T. 11.842.509-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas2UnidadEstufasESTUFAS CATALITICAS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
40101808
Estufas14UnidadEstufasESTUFAS INFRAROJAS $ 12.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.152 $ 173.152
Total Neto $ 218.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.449
TOTAL OC $ 259.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.