|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1570-35-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion Articulos de Oficina y Escritorio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Agencia Nacional de Inteligencia |
|
Razón Social |
Agencia Nacional de Inteligencia
|
|
R.U.T. |
61.923.300-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Tenderini 115 Stgo. Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Agencia Nacional de Inteligencia
|
|
R.U.T. |
61.923.300-k |
|
Dirección de Facturación |
Tenderini 115 Stgo. Centro |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
25595,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tenderini 115 Stgo. Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-06-2018 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 30 | | (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704 | (1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 81199; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 906,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.180
|
$ 27.180
|
26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 36 | | (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703 | (1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 914,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.904
|
$ 32.904
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 15 | | (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388 | (1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11235; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.900
|
$ 21.900
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 40 | | (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 | (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 935,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.400
|
$ 37.400
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 3 | | (1006403 )NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES 1024403 | (1006403) NOTA AUTOADHESIVA 3M GREENER-653 AMARILLO 12 UNIDADES; Código: 34250; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.689
|
$ 16.689
|
|
|
Total Neto
|
$ 136.073
|
|
Descuento
|
$ 1.361
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.595
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 160.307
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.