Orden de Compra. Nº1572-101-SE13 "material de aseo jardines infantiles"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2013
Nombre de la Orden de Compra material de aseo jardines infantiles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-11-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 154908,14
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón48Unidadalgodon prensado 250 grs.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.528 $ 60.528
14111704
Papel higiénico674Rollopapel higienico suave 50 mts.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.848 $ 169.848
24112208
Conjunto pulverizador78Unidadpulverizador plastico de 500 cc  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
42132205
Guantes quirúrgicos40Parguantes de goma n°8   $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
47131615
Escobillones18Unidadescobillones grandes plasticos 9 x 30 cm. para patio  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.536 $ 22.536
47131615
Escobillones202Unidadescobillas de uñas  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.340 $ 34.340
47131618
Mopas húmedas132Unidadtrapero para piso gigante 56 x 50 cms aprox  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.876 $ 150.876
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos162Unidadcera incolora autobrillo formato de 900 cc. aprox.  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.518 $ 265.518
Total Neto $ 815.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.908
TOTAL OC $ 970.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.