Orden de Compra. Nº1572-101-SE23 "Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MAYO - JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-101-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MAYO - JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 486
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 301374,2
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo19370UnidadBolsa de Basura 70x90 cms BOL020: BOLSA BASURA DE POLIETILENO 70 X 90cm. DE 30 MICRONES DE ESPESOR, COLOR NEGRO, MATERIAL LINEAL , DE ALTA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. INCLUYE DOBLE SELLO INFERIOR.CAPACIDAD 70 LTS. 16 KILOS. MULTIPLO DE VENTA 100 UNIDADES, MARCA SANITEX, PROCEDENC $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.680 $ 1.239.680
47131833
Esterilizadores de alimentos13500UnidadCofias (gorro desechable) 100 unidadesGOE002: GORRO ENFERMERA TIPO COFIA. ELABORADO EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO O CELESTE. DESECHABLE NO ESTERIL LIBRE DE LATEX, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, TEST REPORT, VENCIMIENTO 18.09.2023, VALOR X UNIDAD. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario4500UnidadMascarilla desechable, 3 pliegues, hipoalergénica, libre de fibra de vidrio, alta resistencia a la filtración bacteriana, con barrete nasal ergonómico, con elástico de sujeción. Unidad (madegom o su análogo)MPS002-3: MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 100% POLIPROPILENO. COMPUESTA DE 3 CAPAS. COLOR CELESTE. TAMAÑO 17.5 X 9.5 CM. CON BANDA DE SUJECION ELASTICA Y PINZA NASAL FLEXIBLE. TIPO IIR. FILTRACIÓN MAYOR A 95%. NORMA TECNICA GB 32610-2016, CAJA X 50 UNIDA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.586.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.374
TOTAL OC $ 1.887.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.