Orden de Compra. Nº
1572-101-SE23
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Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MAYO - JUNIO
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1572-101-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MAYO - JUNIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - XV Región - Arica
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 486
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna
Arica
Impuesto
301374,2
Dirección de Envío de la Factura
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
19370
Unidad
Bolsa de Basura 70x90 cms
BOL020: BOLSA BASURA DE POLIETILENO 70 X 90cm. DE 30 MICRONES DE ESPESOR, COLOR NEGRO, MATERIAL LINEAL , DE ALTA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD. INCLUYE DOBLE SELLO INFERIOR.CAPACIDAD 70 LTS. 16 KILOS. MULTIPLO DE VENTA 100 UNIDADES, MARCA SANITEX, PROCEDENC
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.239.680
$ 1.239.680
47131833
Esterilizadores de alimentos
13500
Unidad
Cofias (gorro desechable) 100 unidades
GOE002: GORRO ENFERMERA TIPO COFIA. ELABORADO EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO O CELESTE. DESECHABLE NO ESTERIL LIBRE DE LATEX, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, TEST REPORT, VENCIMIENTO 18.09.2023, VALOR X UNIDAD.
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.500
$ 310.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
4500
Unidad
Mascarilla desechable, 3 pliegues, hipoalergénica, libre de fibra de vidrio, alta resistencia a la filtración bacteriana, con barrete nasal ergonómico, con elástico de sujeción. Unidad (madegom o su análogo)
MPS002-3: MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 100% POLIPROPILENO. COMPUESTA DE 3 CAPAS. COLOR CELESTE. TAMAÑO 17.5 X 9.5 CM. CON BANDA DE SUJECION ELASTICA Y PINZA NASAL FLEXIBLE. TIPO IIR. FILTRACIÓN MAYOR A 95%. NORMA TECNICA GB 32610-2016, CAJA X 50 UNIDA
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 1.586.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 301.374
TOTAL OC
$ 1.887.554
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.