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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1572-11137-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones y Mantenciones de jardines Infantiles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1572-11046-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Moises Soza Gilberto |
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Razón Social |
CARLOS MOISES SOZA GILBERTO
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R.U.T. |
10.742.260-9 |
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Sucursal |
Carlos Moises Soza Gilberto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Ardillita cambio de chapa de puerta,mantencion o reparacion calefon,arreglo de llaves de lavamanos, arreglo de tubo de bajada de agua,mantencion de desague de baño,Reparacion de llave de lavamanos y llave de paso, arreglo de desague de lavamanos,mantencio | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Caperucita Mantencion o reparacion de calefon, revision y mantencion de taza de baño y lavamanos, estanque de agua fitting, reparacion llave de lavamanos, reparacion de 2 estanques. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.