Orden de Compra. Nº1572-132-SE25 "MATERIAL DE ASEO, CICLO JUNIO-AGOSTO, P02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-132-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, CICLO JUNIO-AGOSTO, P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 478 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 17112,35
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos34BotellaLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INODORO, SEGÚN LAS BASES TÉCNICASAL-101201 LIMPIADOR DESINFECTANTE WC ANTISARRO 500cc EXCELL CU $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.060 $ 54.060
47131603
Esponjas49UnidadESPONJA ACANALADA, DE ACUERDO CON LAS BSES TÉCNICASCOM-02040 ESPONJA LAVA PLATOS ACANALADA Y ABRASIVA CU $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.575 $ 8.575
47121612
Barredora de suelos6UnidadBARRE AGUA CON MANGO DE ALUMINIO, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASK130024 ESCURRIDOR PISO GOMA EVA 55cm MANGO 130cm LIAO CU $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
47131615
Escobillones5KitESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES CON MANGO, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASK130033 ESCOBILLON MANGO METAL 130cm 27cm LIAO CU $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
Total Neto $ 90.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.112
TOTAL OC $ 107.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.