Orden de Compra. Nº1572-256-SE25 "Material de aseo pa JI Alternativos -3° Ciclo"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-256-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo pa JI Alternativos -3° Ciclo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 966
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 8938,55
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas23UnidadESPONJA ACANALADA, DE ACUERDO CON LAS BSES TÉCNICAS COM-02040 ESPONJA LAVA PLATOS ACANALADA Y ABRASIVA CU $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos23UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INODORO, SEGÚN LAS BASES TÉCNICASAL-101201 LIMPIADOR DESINFECTANTE WC ANTISARRO 500cc EXCELL CU $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.570 $ 36.570
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES CON MANGO, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS K130033 ESCOBILLON MANGO METAL 130cm 27cm LIAO CU $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 47.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.939
TOTAL OC $ 55.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.