Orden de Compra. Nº1572-258-SE23 "Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 JULIO AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-258-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 JULIO AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 151538,3
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COM
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel103Unidad no definidaToalla Húmeda Baby, (no cloro) 48 un.Toalla humeda baby wipes 45 un- BABY SEC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.970 $ 101.970
53102305
Pañales para bebé15Unidad no definidaPañal desechable, para Sala Cuna y niveles mayores; paquete 14 unidades aprox. TALLA XXXGHuggies, pañal desechable gran calidad, hasta 12 hrs. De absorcion - tamaños XXXG 48 un $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
14111703
Toallas de papel266UnidadToalla húmeda modelo clorox/wipes o similarPote 35 toallas húmeda desinfectantes Multiuso de IGENIX. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.600 $ 425.600
Total Neto $ 797.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.538
TOTAL OC $ 949.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.