Orden de Compra. Nº1572-262-SE23 "Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 JULIO AGOSTO MDS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-262-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 JULIO AGOSTO MDS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 11525,59
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112602
Tarros2Unidad no definidaPapelero Plástico, tapa vaivén desmontable, 25 cm. Alto, 25 cm diámetro aprox. UnidadCOM-02035 BASURERO PLASTICO 10 LT TAPA VAIVEN COL. SURTIDOS 0929 CU $ 4.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.114 $ 8.114
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaMopa seca tipo avión 90 cm. completaA130044 MOPA ALGODON PLANA 60 cm MANGO TELESCOPICO LIAO CU $ 6.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.655 $ 20.655
10191509
Insecticidas28UnidadDesodorante Ambiental en Aerosol, lata 360 cc aprox.111179 DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX AFTER RAIN 400 ml CU $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.892 $ 31.892
Total Neto $ 60.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.526
TOTAL OC $ 72.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.