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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1572-34-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SC 49.525 JI CLASI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1572-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
652165,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRR |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA R R LIMITADA
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R.U.T. |
76.619.389-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Global | De acuerdo con la descripción en las bases técnicas y Memorandum N°015/015 de fecha 19.02.2024, orden de trabajo 14,15,23 y 24. | MANTENCION Y O REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ID: 1572-1-LE23
VALOR NETO SUMA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, ANEXO 5 MÁS ANEXO 5A |
$ 3.432.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.432.450
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$ 3.432.450
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Total Neto
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$ 3.432.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 652.166
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$ 4.084.616
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.