Orden de Compra. Nº
1572-375-SE25
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MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P1
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1572-375-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - XV Región - Arica
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna
1
Impuesto
242307
Dirección de Envío de la Factura
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
60
Botella
ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LT, SEGÚN BASES TÉCNICAS
DIFEM PHARMA – ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO -BOTELLA 1 LITRO – CON O SIN GATILLO – CON REGISTRO ISP
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
47131801
Limpiadores de suelos
20
Botella
LIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 900 ML, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
EXCELL – LIMPIAPISOS CON DESINFECTANTE – BOTELLA 900 CC. – DIFERENTES AROMAS – CON REGISTRO ISP
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
PAÑO FRANELA 50X50 CMS., DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
VIRUTEX – PAÑO FRANELA AMARILLO – 50X50 CM. – ORILLADO Y REFORZADO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131615
Escobillones
10
Kit
ESCOBILLÓN PLASTICO INTERIOR CON MANGO, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
VIRUTEX LUSTER – ESCOBILLON PLASTICO INTERIOR CON MANGO LARGO
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
47121701
Bolsas de basura
200
Paquete
BOLSA DE BASURA 50x70 EMPAQUE: PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
VIRUTEX IMPEKE– BOLSA BASURA 50X70 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
47121701
Bolsas de basura
115
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 EMPAQUE: PAQUETE DE 20 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
VIRUTEX IMPEKE– BOLSA 70X90 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.500
$ 80.500
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSA DE BASURA (80X120 o 80X110) EMPAQUE: PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
VIRUTEX IMPEKE– BOLSA BASURA 80X110 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
14111703
Toallas de papel
135
Paquete
TOALLA JUMBO HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR (NO PREPICADA) EMPAQUE: PACK 2 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS
TECNOROLL – TOALLA JUMBO PREMIUN – BLANCA Y GOFRADA – ROLLO 250 METROS – HOJA SIMPLE - PACK 2 ROLLOS – CALIDAD SUPERIOR – NO PREPICADA - DISPENSADORES EN COMODATO E INSTALADOS
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.500
$ 823.500
Total Neto
$ 1.275.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.307
TOTAL OC
$ 1.517.607
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.