Orden de Compra. Nº1572-375-SE25 "MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P1"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-375-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 242307
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona60BotellaALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LT, SEGÚN BASES TÉCNICASDIFEM PHARMA – ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO -BOTELLA 1 LITRO – CON O SIN GATILLO – CON REGISTRO ISP $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47131801
Limpiadores de suelos20BotellaLIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 900 ML, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS EXCELL – LIMPIAPISOS CON DESINFECTANTE – BOTELLA 900 CC. – DIFERENTES AROMAS – CON REGISTRO ISP $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO FRANELA 50X50 CMS., DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX – PAÑO FRANELA AMARILLO – 50X50 CM. – ORILLADO Y REFORZADO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131615
Escobillones10KitESCOBILLÓN PLASTICO INTERIOR CON MANGO, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX LUSTER – ESCOBILLON PLASTICO INTERIOR CON MANGO LARGO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSA DE BASURA 50x70 EMPAQUE: PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX IMPEKE– BOLSA BASURA 50X70 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura115PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 EMPAQUE: PAQUETE DE 20 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX IMPEKE– BOLSA 70X90 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA (80X120 o 80X110) EMPAQUE: PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS VIRUTEX IMPEKE– BOLSA BASURA 80X110 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111703
Toallas de papel135PaqueteTOALLA JUMBO HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR (NO PREPICADA) EMPAQUE: PACK 2 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS TECNOROLL – TOALLA JUMBO PREMIUN – BLANCA Y GOFRADA – ROLLO 250 METROS – HOJA SIMPLE - PACK 2 ROLLOS – CALIDAD SUPERIOR – NO PREPICADA - DISPENSADORES EN COMODATO E INSTALADOS $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.500 $ 823.500
Total Neto $ 1.275.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.307
TOTAL OC $ 1.517.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.