Orden de Compra. Nº1572-378-SE25 "MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P4"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-378-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1821
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 37915,45
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos57BotellaLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INIDORO SEGUNLAS BASES TÉCNICASAL-101201 LIMPIADOR DESINFECTANTE WC ANTISARRO 500CC EXCELL CU $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.630 $ 90.630
47131603
Esponjas131UnidadESPONJA ACANALADA, DE ACUERDO CON LAS BSES TÉCNICASCOM-02040 ESPONJA LAVA PLATOS ACANALADA Y ABRASIVA CU $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.925 $ 22.925
47131615
Escobillones40UnidadESCOBILLON EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES CON MANGO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIOENS TECNICASK130033 ESCOBILLON MANGO METAL 130 CM 27CM LIAO CU $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
Total Neto $ 199.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.915
TOTAL OC $ 237.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.