Orden de Compra. Nº1572-388-SE25 "MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P2"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-388-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - STOCK CRITICO P2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1825
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 27907,2
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona11BotellaALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 LT, SEGÚN BASES TÉCNICASDIFEM PHARMA – ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO -BOTELLA 1 LITRO – CON O SIN GATILLO – CON REGISTRO ISP $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
47131803
Desinfectantes domésticos12BotellaCLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 1 LT. DE ACUERDO CON LAS BASES TECNICASIMPEKE - CLORO CONCENTRADO ULTRA PODER 5% - BOTELLA 1 LITRO - CON REGISTRO ISP $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
53131608
Jabones12UnidadJABON LIQUIDO HIPOALERGENICO 1 LITRO SEGÚN BASES TECNICASSIMONDS - JABON LIQUIDO HIPOALEGENICO - BOTELLA 1 LITRO - SUAVEMENTE AROMATIZADO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPERO ALGODÓN CON OJAL DE ACUERDO CON LAS BASES TECNICASROMMEL - TRAPERO ALGODÓN SIMPLE CON OJAL 50X70 CM. - ORILLADO Y REFORZADO - NO DEJA PELUSA Y ES ULTRA ABSORVENTE - CALIDAD SUPERIOR $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 EMPAQUE: PAQUETE DE 20 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX IMPEKE– BOLSA 70X90 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA DE BASURA 50x70 EMPAQUE: PAQUETE DE 10 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICASVIRUTEX IMPEKE– BOLSA BASURA 50X70 – PAQUETE 10 UNIDADES – BIODEGRADABLE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA JUMBO HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR (NO PREPICADA) EMPAQUE: PACK 2 UNIDADES, DE ACUERDO CON LAS BASES TÉCNICAS TECNOROLL – TOALLA JUMBO PREMIUN – BLANCA Y GOFRADA – ROLLO 250 METROS – HOJA SIMPLE - PACK 2 ROLLOS – CALIDAD SUPERIOR – NO PREPICADA - DISPENSADORES EN COMODATO E INSTALADOS $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
Total Neto $ 146.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.907
TOTAL OC $ 174.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.