Orden de Compra. Nº1572-431-SE12 "MANTENCION DE JARDINES INFANTILES. PROG.1."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-431-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDINES INFANTILES. PROG.1.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-19-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 166250
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Douglas del Carmen Riveros Guzman
Razón Social DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN
R.U.T. 4.150.453-6
Sucursal Douglas del Carmen Riveros Guzman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadSolicitud N° 335 de fecha 09-10-12 J.I. Parinitas: Cambio de cerradura de sobreponer marca poli modelo 1985.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadJ. Infantil Tortuguita:Mantención de baño de sala 2-3. Mantención de comedor de personal. Mantención de bodega cocina.  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadJ. Infantil Caperucita: Mantención de baño de personal. Mantención de baño de sala actividades N°4. detercción de fuga de agua en baño de sala de actividades N°3 y 4.  $ 556.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.000 $ 556.000
72101606
Instalación de conductos1Unidad J. Infantil Tevito :Instalación de data show en salas de actiividades, mantención de baño de sala N°1 y reparación de timbre.  $ 172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
Total Neto $ 875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.250
TOTAL OC $ 1.041.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.