|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1572-431-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE JARDINES INFANTILES. PROG.1. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1572-19-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
166250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Douglas del Carmen Riveros Guzman |
|
Razón Social |
DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN
|
|
R.U.T. |
4.150.453-6 |
|
Sucursal |
Douglas del Carmen Riveros Guzman |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | Solicitud N° 335 de fecha 09-10-12 J.I. Parinitas: Cambio de cerradura de sobreponer marca poli modelo 1985. | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | J. Infantil Tortuguita:Mantención de baño de sala 2-3. Mantención de comedor de personal. Mantención de bodega cocina. | |
$ 119.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.000
|
$ 119.000
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | J. Infantil Caperucita: Mantención de baño de personal. Mantención de baño de sala actividades N°4. detercción de fuga de agua en baño de sala de actividades N°3 y 4. | |
$ 556.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 556.000
|
$ 556.000
|
72101606
| Instalación de conductos | 1 | Unidad | J. Infantil Tevito :Instalación de data show en salas de actiividades, mantención de baño de sala N°1 y reparación de timbre. | |
$ 172.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 172.000
|
$ 172.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 875.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 166.250
|
|
$ 1.041.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.