Orden de Compra. Nº1572-435-SE19 "Adquisición de Materiales de Aseo Sc 43.952 P01 Alternativos"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-435-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo Sc 43.952 P01 Alternativos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1008
Usuario SIGFE Roberto Arce Alcayaga
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 41839,9
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas90UnidadDesinfectantes Ambiental Aerosol 99.9%Igenix - desinfectante spray - lata 360 cc. - dif. Aromas - mata 99.9% virus $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
30161710
Suelos laminados13UnidadCera para piso Flotante 900ccBrillex -- abrillantador cera para pisos flotantes - botella 900 cc. - alto brillo y duracion - dif. Aromas $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
14111703
Toallas de papel73UnidadToalla papel gofrado prepicado, suave, absorbente para sala cuna, rollos de 15 mts aproximadamenteOso - toalla papel blanca y gofrada - rollo 12.5 metros - con prepicado - absorvente $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.010 $ 27.010
Total Neto $ 220.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.840
TOTAL OC $ 262.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.