Orden de Compra. Nº1572-528-SE12 "COMPRA DE MATERIALES PARA 3° JORNADA CECI."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-528-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA 3° JORNADA CECI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 9529,6001
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.962.170-5
Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional4CajaCaja de tempera 12 colores.  $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
60121502
Rotuladores de base disolvente5CajaPlumones gruesos de 12 colores.   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.385 $ 6.387
12171703
Tintas8UnidadTinta para impresora Epson CX3900, 2 cian, 2magenta, 2 negra y 2 azul.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.747
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadCola fria de 1/2 kilo.  $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.454
12352310
Siliconas10UnidadSilicona , frasco mediano 100 ml.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.117
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPegamento en barra de 40 grs. Sticx fix.  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.874
60121503
Rotuladores lavables16UnidadPlumones para pizarra. colores rojo, negro, verde y azul.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
14111525
Papel multiuso15PliegoPepel crepe 5 azul, 5 rojo, y 5 amarillo.  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.143
14111610
Cartulina20PliegoCartulina de color colores verde, amarillo, rojo, azul, blanco y negro.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.688
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel tamaño oficio para fotocopia.  $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.361 $ 2.361
31201517
Cinta para empaquetar5RolloCinta masking gruesa.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.075
31201512
Cinta Transparente2RolloScotch grueso para embalaje. transparente.  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 437
Total Neto $ 50.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.530
TOTAL OC $ 59.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.