Orden de Compra. Nº1572-53-SE23 "Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MARZO-ABRIL JI ALT"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-53-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo SC 48.271 MARZO-ABRIL JI ALT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Pedro Lagos N° 686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 241
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 46569
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas16UnidadAparato Limpia vidrio con mango extensible 1.4 mts aprox.UYUSTOOL - Limpiavidrios doble con extensión 1.0 mts. - mango metálico $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
24112601
Jarros10UnidadMedida plástica graduada para dosificar alcohol, capacidad 500cc unidadesHADDAD – Jarro graduado -Medida plástica graduada para dosificar alcohol, capacidad 1 LT. unidades – con enumeracion $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111703
Toallas de papel70UnidadToalla papel gofrado prepicado, suave, absorbente para sala cuna, rollos de 15 mts aproximadamente WINROLL – 80 MTS. – CON PREPICADO – DOBLE HOJA – PARA USAR SIN DISPENSADOR - MULTIUSO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
Total Neto $ 245.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.569
TOTAL OC $ 291.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.